| 特 別 会 計 正 味 財 産 増 減 計 算 書 | ||||||
| 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | ||||||
| (単位:円) | ||||||
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | |||
| T 一般正味財産増減の部 | ||||||
| 1.経常増減の部 | ||||||
| (1) | 経常収益 | |||||
| @ | 基本財産運用益 | |||||
| 基本財産受取利息 | ||||||
| A | 特定資産運用益 | |||||
| 退職給付引当資産受取利息 | 240 | |||||
| 減価償却引当資産受取利息 | 3,265 | |||||
| B | 事業収益 | |||||
| 売上収入 | 33,998,795 | |||||
| 施設使用料収入 | 929,400 | |||||
| 貸出使用料収入 | 302,900 | |||||
| 販売手数料収入 | 162,108 | |||||
| C | 雑収益 | |||||
| 雑収益 | 15,650 | |||||
| 経常収益計 | 35,412,358 | |||||
| (2) | 経常費用 | |||||
| @ | 事業費 | |||||
| 期首棚卸高 | 1,071,692 | |||||
| 原材料費 | 14,458,307 | |||||
| 期末棚卸高 | 865,664 | |||||
| 事業原価 | 14,664,335 | |||||
| 報酬 | 5,521,642 | |||||
| 福利厚生費 | 914,488 | |||||
| 賃金 | 3,340,400 | |||||
| 報償費 | 1,197,192 | |||||
| 交際費 | 19,000 | |||||
| 消耗品費 | 692,540 | |||||
| 燃料費 | 862,094 | |||||
| 食糧費 | 93,760 | |||||
| 光熱水費 | 479,743 | |||||
| 修繕費 | 34,842 | |||||
| 自動車関係費 | 32,760 | |||||
| 被服費 | 28,740 | |||||
| 役務費 | 769,593 | |||||
| 委託料 | 119,973 | |||||
| 使用料及び賃借料 | 170,945 | |||||
| 負担金 | 121,000 | |||||
| 公課費 | 1,300,200 | |||||
| 什器備品減価償却費 | 86,042 | |||||
| 機械装置減価償却費 | 10,805 | |||||
| A | 管理費 | |||||
| 報酬 | 126,000 | |||||
| 給料手当 | 514,682 | |||||
| 福利厚生費 | 98,961 | |||||
| 報償費 | 37,800 | |||||
| 旅費 | 4,650 | |||||
| 消耗品費 | 102 | |||||
| 自動車関係費 | 6,691 | |||||
| 被服費 | 365 | |||||
| 役務費 | 1,416 | |||||
| 委託料 | 63,892 | |||||
| 使用料及び賃借料 | 77,809 | |||||
| 負担金 | 1,370 | |||||
| 公課費 | 330 | |||||
| 経常費用計 | 31,394,162 | |||||
| 当期経常増減額 | 4,018,196 | |||||
| 2.経常外増減の部 | ||||||
| (1) | 経常外収益 | |||||
| @ | その他の経常外収益 | 0 | ||||
| 経常外収益計 | 0 | |||||
| (2) | 経常外費用 | |||||
| A | その他の経常外費用 | |||||
| 退職給付引当金繰入額 | 36,408 | |||||
| 経常外費用計 | 36,408 | |||||
| 当期経常外増減額 | △ 36,408 | |||||
| 当期一般正味財産増減額 | 3,981,788 | |||||
| 一般正味財産期首残高 | 5,348,030 | |||||
| 一般正味財産期末残高 | 9,329,818 | |||||
| U 指定正味財産増減の部 | ||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | |||||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | |||||
| 指定正味財産期末残高 | 0 | |||||
| V 正味財産期末残高 | 9,329,818 | |||||