特 別 会 計 正 味 財 産 増 減 計 算 書
             
                  平成18年4月1日から平成19年3月31日まで                      
(単位:円)
科        目 当年度 前年度 増   減
T 一般正味財産増減の部          
  1.経常増減の部        
  (1) 経常収益        
@ 基本財産運用益        
  基本財産受取利息      
A 特定資産運用益        
  退職給付引当資産受取利息 240    
  減価償却引当資産受取利息 3,265    
B 事業収益        
  売上収入   33,998,795    
  施設使用料収入   929,400    
  貸出使用料収入   302,900    
  販売手数料収入   162,108    
C 雑収益        
  雑収益   15,650    
  経常収益計 35,412,358    
  (2) 経常費用        
@ 事業費      
  期首棚卸高   1,071,692    
  原材料費   14,458,307    
  期末棚卸高   865,664    
  事業原価   14,664,335    
  報酬   5,521,642    
  福利厚生費   914,488    
  賃金   3,340,400    
  報償費   1,197,192    
  交際費   19,000    
  消耗品費   692,540    
  燃料費   862,094    
  食糧費   93,760    
  光熱水費   479,743    
  修繕費   34,842    
  自動車関係費   32,760    
  被服費   28,740    
  役務費   769,593    
  委託料   119,973    
  使用料及び賃借料   170,945    
  負担金   121,000    
  公課費   1,300,200    
  什器備品減価償却費   86,042    
  機械装置減価償却費   10,805    
A 管理費        
  報酬   126,000    
  給料手当   514,682    
  福利厚生費   98,961    
  報償費   37,800    
  旅費   4,650    
  消耗品費   102    
  自動車関係費   6,691    
  被服費   365    
  役務費   1,416    
  委託料   63,892    
  使用料及び賃借料   77,809    
  負担金   1,370    
  公課費   330    
  経常費用計   31,394,162    
  当期経常増減額   4,018,196    
  2.経常外増減の部      
  (1) 経常外収益      
@ その他の経常外収益   0    
  経常外収益計 0    
  (2) 経常外費用      
A その他の経常外費用      
  退職給付引当金繰入額 36,408    
  経常外費用計 36,408    
  当期経常外増減額   △ 36,408    
  当期一般正味財産増減額 3,981,788    
  一般正味財産期首残高 5,348,030    
  一般正味財産期末残高 9,329,818    
U 指定正味財産増減の部      
  当期指定正味財産増減額 0    
  指定正味財産期首残高 0    
  指定正味財産期末残高 0    
V 正味財産期末残高 9,329,818